反记账怎么操作?(怎么反结账)

2023-12-26 18阅读

反记账怎么操作?

很多朋友在做账的时候,难免会出现做凭证做错了,或者后期这张凭证要作废,不用了,重新入一遍,但是已经结账了,怎么修改呢,我们都有类似的经历,但是在第一次遇到时会特别慌张,经历过就不会这样了。再次分享一下小总结,到时就不会那么着急了。希望能帮到大家。具体步骤如下:

反记账怎么操作?(怎么反结账)(图片来源网络,侵删)

1、反结帐在“总账”-“期末”-“结帐”界面按“ctrl+shift+F6”;

2、恢复记帐在“总账”-“期末”-“对帐”界面按“ctrl+H”激活恢复记帐功能,然后在“总账”-“凭证”-“恢复记帐前状态”菜单,从这可以恢复计帐;

3、在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”-“取消审核”。

反记账怎么操作?(怎么反结账)(图片来源网络,侵删)

注意:

在用友财务软件中中软件月末结账只能每月进行一次。

反结账的操作技巧是什么?

金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件,而原2010年度的账套会自动备份成为后缀为A10的文件,对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。

反记账怎么操作?(怎么反结账)(图片来源网络,侵删)

具体反结方法,你先找到你结账后自动生成的备份文件*.A10在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后使用CTRL+F12进行反结账操作。希望对你有帮助,祝你愉快,期待你的好评,谢谢鼓励。

用友t3怎么反结账?

步骤/方式1

点开总账系统,点击【月末结账】

步骤/方式2

选中需要取消结账的月份,同时按“Cthl+Shift+F6”;

步骤/方式3

输入登录操作员的密码,【确定】即可

步骤/方式4

到此,以上就是小编对于怎么反结账上月的凭证的问题就介绍到这了,希望这3点解答对大家有用。

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